老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套 问
好,就和开票一样,做收入,做增值税,结转销售成本。 答
老师,完工产品入库入库存商品,库存商品结转已销产 问
你好,生产成本转入库存商品是1万,数量是多少?这个1万是数量还是金额 答
找郭老师,有问题要问 问
在具体的什么问题。 答
请问吸收合并,被吸收方要准备注销,注销时报表怎样 问
同学,你好 注销时报表怎样调 吸收合并,那你的资产负债已经转移给吸收方了,你账上应该什么也没有的。 答
报销费用已经报销了,发票隔月开过来怎么处理?报销 问
你好,红冲,再做发票的,因为这个发票的日期不能提前。 答
假如顾客10月1日从我们这购买商品先交首付款100会计分录:借:库存现金100贷:预收账款100,10月3日开给客户增值税专票的会计分录为借:应收账款234 贷:主营业务收入200应交税费-应交增值税-销项税额34
答: 你好,你想问的问题具体是?
①收到定金 借:银行存款100贷:预收账款100②开给客户发票时 借:应收账款234贷:主营业务收入200应交税费-应交增值税-销项税额34 ③冲会之前预付款项 借:预收账款100贷:应收账款100这样做可以吗
答: 收到定金 借;银行存款 贷;其他应付款 确认收入 借;其他应付款 100 应收账款 134 贷;主营业务收入200应交税费-应交增值税-销项税额34
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
亲们 先收到客户的钱 借:银行存款 贷:预收账款 给客户开专票:借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 -应交增值税(销项税额)这样做分录对吗
答: 你的理解是正确的
星星 追问
2017-10-09 21:58
星星 追问
2017-10-09 22:00