送心意

波德老师

职称高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师

2024-12-26 21:24

好,就和开票一样,做收入,做增值税,结转销售成本。

骆旭燕 追问

2024-12-26 21:25

那下月开发票时怎么做?

波德老师 解答

2024-12-26 21:26

下月开发票冲收入和增值税,再按发票重新做收入和增值税。

骆旭燕 追问

2024-12-26 21:29

不开票的当月做增值税申报时填到无票收入那里?

波德老师 解答

2024-12-26 21:30

是的,你理解的是正确的。

骆旭燕 追问

2024-12-26 21:32

下月开票时再红冲,如果公司本月很多个不开票的,下月红冲时要冲很多张不是很麻烦吗?

波德老师 解答

2024-12-26 21:33

是的,这样是有些麻烦

骆旭燕 追问

2024-12-26 21:39

一套账销售都是这种做法吗?

波德老师 解答

2024-12-26 21:50

按规定是这种做法,你们怕麻烦了当月就开发票

骆旭燕 追问

2024-12-27 17:19

开票正常是对完账才开是吧

波德老师 解答

2024-12-27 19:04

是的,开票正常是对完账才开

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相关问题讨论
好,就和开票一样,做收入,做增值税,结转销售成本。
2024-12-26 21:24:27
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 次月开了发票红冲上面的无票收入 在做发票的
2024-12-26 21:16:18
你好,权责发生制记账,是在销售货物时确认收入的,未收到的款项计入应收账款 分录 借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应增(销) 如果在本月确认收入,销售与客户对账有问题——您说的问题 是?
2020-02-16 10:54:23
你好 本月,暂估入库 借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估 次月,根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品, 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2019-07-22 17:04:10
必须暂估入账并结转销售成本。祝您工作愉快!
2019-02-18 11:04:28
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