老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套账的做法,为了保持进销存账实相符,本月销售产品时怎么确认收入?
骆旭燕
于2024-12-26 21:23 发布 43次浏览
- 送心意
波德老师
职称: 高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
2024-12-26 21:24
好,就和开票一样,做收入,做增值税,结转销售成本。
相关问题讨论

好,就和开票一样,做收入,做增值税,结转销售成本。
2024-12-26 21:24:27

借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
借主营业务成本贷库存商品
次月开了发票红冲上面的无票收入
在做发票的
2024-12-26 21:16:18

你好,权责发生制记账,是在销售货物时确认收入的,未收到的款项计入应收账款
分录
借:应收账款等
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应增(销)
如果在本月确认收入,销售与客户对账有问题——您说的问题 是?
2020-02-16 10:54:23

你好
本月,暂估入库
借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估
次月,根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品, 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2019-07-22 17:04:10

必须暂估入账并结转销售成本。祝您工作愉快!
2019-02-18 11:04:28
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