送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-10 08:53

你好,当时没有取得发票你做的账务处理是?

冰清一洁 追问

2017-10-10 08:57

借:管理费用 
贷:银行存款 
当时直接是按权责发生制做了账务处理

邹老师 解答

2017-10-10 08:58

你好,你取得发票把发票粘贴在这个分录后面,就不需要做调整分录的

冰清一洁 追问

2017-10-10 08:59

跨年收到的发票也没事吗,比如业务是16年5月,收到发票是17年1月这样也可以吗

邹老师 解答

2017-10-10 09:02

你好,是的,可以把发票粘贴在之前入账的月份

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你好 借 以前年度损益调整 贷应交税费 借 应交税费 贷 银行存款 借 利润分配 贷 以前年度损益调整
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