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冰清一洁
于2017-10-10 08:17 发布 2063次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-10 08:53
你好,当时没有取得发票你做的账务处理是?
冰清一洁 追问
2017-10-10 08:57
借:管理费用 贷:银行存款 当时直接是按权责发生制做了账务处理
邹老师 解答
2017-10-10 08:58
你好,你取得发票把发票粘贴在这个分录后面,就不需要做调整分录的
2017-10-10 08:59
跨年收到的发票也没事吗,比如业务是16年5月,收到发票是17年1月这样也可以吗
2017-10-10 09:02
你好,是的,可以把发票粘贴在之前入账的月份
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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冰清一洁 追问
2017-10-10 08:57
邹老师 解答
2017-10-10 08:58
冰清一洁 追问
2017-10-10 08:59
邹老师 解答
2017-10-10 09:02