取得一张专票,已经认证抵扣了,但是实际出纳在当月还没有付款,怎么做分录
葵花籽
于2017-10-10 12:33 发布 877次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
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借:原材料(或库存商品等)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2017-10-10 12:34:19
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只要取得进项发票就可以认证抵扣,当月认证通过后数据会传到税局,在申报表中体现。
2019-04-20 17:01:36
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你好 借固定资产 应交税费-待认证进项税贷银行存款 。 认证:借进项税贷 应交税费-待认证进项税
2021-05-24 11:23:23
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你好,这个是什么业务的?如果之前做了管理费用借,管理费用贷,应交税费,应交增值税进项转出。
2022-12-03 08:47:42
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你好,你可以做这个调整分录
借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整
2019-04-24 11:42:26
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