送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-10-10 13:58

您好,不是计提,而是按实际发生额列支。按实际列支的招待费的60%,以及收入的0.5%计算,哪个金额小,可以在税前扣除哪个金额,剩余的调增利润交企业所得税。亏损也是可以的。

/ 追问

2017-10-10 14:02

那我上一年如果调增的话利润还是负数的,我还需要调增吗

王雁鸣老师 解答

2017-10-10 14:02

您好,需要调增的。

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相关问题讨论
你利润表上是有的,你在汇算清缴的时候挂在管理费用下面啊。
2017-04-28 15:45:54
您好,不是计提,而是按实际发生额列支。按实际列支的招待费的60%,以及收入的0.5%计算,哪个金额小,可以在税前扣除哪个金额,剩余的调增利润交企业所得税。亏损也是可以的。
2017-10-10 13:58:27
平时是时报时销 借管理费用招待费 贷银行存款 等
2019-11-24 15:36:07
你好,一般是不用分摊的。这属于总部费用
2022-02-19 16:33:34
业务招待费税前扣除标准是收入的千分之五和实际发生的60%,超过部分都不能税前扣除的
2020-05-15 15:33:25
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