- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-10-10 22:23
您好,借款时,借:其他应收款-XXX,贷:现金或者银行存款,交房租,物业费用时,借:预付账款,贷:现金或者银行存款。收到房租,物业费发票时,借:长期待摊费用-租赁费,物业费,贷:预付账款。摊销时,借:管理费用-长期待摊费用摊销,贷:长期待摊费用-租赁费,物业费。
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您好,借款时,借:其他应收款-XXX,贷:现金或者银行存款,交房租,物业费用时,借:预付账款,贷:现金或者银行存款。收到房租,物业费发票时,借:长期待摊费用-租赁费,物业费,贷:预付账款。摊销时,借:管理费用-长期待摊费用摊销,贷:长期待摊费用-租赁费,物业费。
2017-10-10 22:23:53
你好,你需要检查账务,看看以前的哪里做错,修改
2020-10-21 10:56:37
你好,借;其他应收款,贷;库存现金等科目 500
2019-06-29 15:34:06
您好,如果实际花的钱是450,分录
借:管理费用等科目,450
贷:其他应收款 400
现金 50
2016-10-13 15:00:05
您好,同学,分录如下:
发生时:
借:长期待摊费用——开办费
贷:银行存款(现金等)
摊销时:
借:管理费用——开办费
贷:长期待摊费用——开办费
2020-06-04 10:24:05
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