公司的工资是现金发票的,每次账都是季报的时候一起做,做账时发现8月个9月的现金都不够发工资现在是10月了,提现也来不急了,那现在我可以先计提8月和9月的工资10月一起发,这样可以吗?一起发会不会涉及多交税呢
李娅楠
于2017-10-11 07:58 发布 877次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
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你好!这样是可以的,不涉及多交税,但你在税务局申报个税时,一定要8、9、10月分开如实申报的。
2017-10-11 08:01:48

不可以,必须分开做,一起做只能2次工资扣一个3500
2018-10-04 15:20:58

你十月不要发,十一月直接发就行了,你计提工资的月份没有错的
2021-10-20 10:03:32

9月做账时只计提工资,到10月份再做发放工资
2021-10-18 17:11:13

你好,这种建议你8月的工资按9月实际发放的工资进行计提。或者你按你外账的计提,9月发放时把与8月计提的差额部分进行补提或冲减。
2018-09-25 13:16:29
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