送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-10-11 11:11

借:现金   销售费用-业务招待费  管理费用-福利费   贷:其他业务收入

浅喜欢 追问

2017-10-11 11:46

老师,还是没明白,能不能详细点

吴月柳 解答

2017-10-11 12:16

不好意思,上面的合并分录没写完,点错发过去了,下面是分解分录,购入月饼,借:库存商品  贷:应付账款,销售, 借:现金  贷:其他业务收入,结转成本,借:其他业务成本  贷:库存商品,送员工,借:应付职工薪酬-福利费  贷:库存商品,计提,借:管理费用-福利费  贷:应付职工薪酬-福利费,送客户,借:销售费用-业务招待费  贷:库存商品

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相关问题讨论
借:现金 销售费用-业务招待费 管理费用-福利费 贷:其他业务收入
2017-10-11 11:11:33
同学,你好,这个不做账,已经不属于你们公司了
2021-09-27 15:13:44
作为销售费用进行核算吧,同学
2019-06-02 17:44:16
同学你好,赠送给客人的酸梅汤,做销售费用。
2019-06-01 14:19:38
营业外收入
2019-01-15 17:40:37
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