请问居间费,一般开票的项目名称是什么?如果收到居 问
中介费或者居间费都可以 如果单位不是中介公司, 借销售费用、居间费 贷银行存款 答
老师,我们是高新技术企业,24.12.16日到期,重新认定 问
根据公信函2024年248号 年度内到期,可以享受到年底 四季度可以享受 答
老师,我们有个技术出口服务,12月份确认预收,我能把 问
您好 如果单位预收业务不多 可以用应收账款科目哈 12月也产生了一些成本 可以计入劳务成本科目归集发生的成本 答
老师,残保金是怎么计算的,公司1-11月都是28人,12月 问
你好,你这个公司成立了几年了? 答
按完工进度确认的收入并未开票也未收款,是否要申 问
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会计应付账款的余额在借方该如何调整?钱已转账,但无发票,因此不能往预付账款填列,并且时间也很久远,现金数额比较多,费用不能大,该怎么做?
答: 您好!你计入预付账款就行了。 你如果要求那么多,这也不行那也不行,就做不了。 没有完美的方法。
像预付的电信费、油费等,用什么科目比较好呢?是应付账款还是预付账款?还是其他应付款呢?我想只设应付账款,不设预付账款,但是电信发票和油费发票经常2-3个月拿回来一次的,如果是用应付账款,那发票没回来时报表就要改为预付账款了
答: 预付的电信费油费用预付账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预付费用的时候,是不是收到发票了,就借:预付账款,应交税费-应交增值税(进),贷:银行存款, 等到报销时,借:管理等费用,贷:预付账款没有收到发票的时候,借:预付账款,贷:银行存款, 收到发票报销时,借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
答: 预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款