公司上月销了一批货,税也申报了税金也交了,这个月客户说发票开错退票了,我收到后开了红字发票,又开了一份正确的发票给客户~我想问一下这个业务,我的账要怎么做?
红红老师
于2017-10-18 21:01 发布 531次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-10-18 21:05
您好,使用红字发票,全额红冲上月的凭证,再按正确的发票做一个蓝字的凭证即可。
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您好,使用红字发票,全额红冲上月的凭证,再按正确的发票做一个蓝字的凭证即可。
2017-10-18 21:05:01
四月份的红字你看下能作废吧,能作废的把四月份开的红字和蓝字发票都作废
2019-04-17 14:10:12
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好
做6月份相同的红字分录
然后根据开票系统发票汇总表的实际销售额跟销项税额填写附表一就好了
2020-07-25 10:09:13
8月份:比说说:
借:应收账款 100 贷:营业收入100 不考虑增值税
多开了30元借:应收账款 30 贷:营业收入30
11月份 借:应收账款 -130 贷:营业收入-130
正确的发票:借:应收账款 100 贷:营业收入100
2020-11-28 14:19:01
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