比如我暂估了5w 结转成本也用了这5w,那我在第二个月的时候我把这5w的库存和成本都冲掉不就OK了?然后按照发票做账,实际成本结转。按照老师说的也就是比如说我第二个月拿到发票库存商品是3w,那我也就是要调整那2w的成本?
程小猫
于2017-10-19 17:31 发布 434次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,暂估的与实际的不一致,是需要调整的
2017-10-19 19:37:04
可以暂估,借应付账款贷库存商品,借主营业务成本负数贷库存商品负数
然后根据发票借库存商品贷银存,借主营业务成本贷库存商品
2019-06-10 23:10:49
是这样操作的,需要本月按发票确这收入成本
2017-10-19 19:50:13
你好,之前暂估结转的成本不用做调整
如果这期不够结转,还需要做暂估入库
2016-05-31 15:44:27
之前暂估的不用做调整
后面的成本实际是多少就结转多少,如果不够,只能再接着暂估
2016-05-31 15:38:48
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