送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-19 22:05

借;管理费用等科目   贷;应付职工薪酬 
需要按还原成含税工资计提 
借;应付职工薪酬   贷;应交税费 
借;应付职工薪酬  贷;银行存款

举个栗子 追问

2017-10-19 22:09

老师 下面那个 不应该是      借 应交税费   贷  银行存款吗

邹老师 解答

2017-10-19 22:13

你好,我做的是支付工资,扣缴个人所得税借方才是应交税费

举个栗子 追问

2017-10-19 22:32

哦好的  谢谢  老师

邹老师 解答

2017-10-20 08:29

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
你好 借管理费用-年终奖贷应付职工薪酬-年终奖 发放:借应付职工薪酬-年终奖贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 是需要缴纳个税的
2020-01-13 11:12:32
你好,如果是上一个月没有计提,那么,你们在实际缴税的时候进行结转就可以了 借, 应付职工薪酬 这里是个人所得税部分 贷,银行存款
2022-03-11 07:38:07
你好 你要计提在一月份的是吗
2020-02-11 17:02:44
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 需要按还原成含税工资计提 借;应付职工薪酬 贷;应交税费 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2017-10-19 22:05:04
你好 计提 借;管理费用 等科目 贷;应付职工薪酬 计提个人所得税 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税 发放借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2018-07-16 20:36:48
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