送心意

玲老师

职称会计师

2020-01-08 17:55

计提  借:管理费用等 -年终奖   贷:应付职工薪酬

PACC515847095763 追问

2020-01-08 17:57

好的老师,发放时候是
借:应付职工薪酬
应交个人所得税
贷:银行或现金对吗

玲老师 解答

2020-01-08 18:02

你好 是的  
借:应付职工薪酬
应交个人所得税
贷:银行或现金对

PACC515847095763 追问

2020-01-08 18:04

好的老师,谢谢

玲老师 解答

2020-01-08 18:14

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

上传图片  
相关问题讨论
计提 借:管理费用等 -年终奖 贷:应付职工薪酬
2020-01-08 17:55:39
借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2018-03-21 11:02:47
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存,应交税费 借利润分配贷以前年度损益调整
2019-07-18 16:26:19
你好,需要计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2017-02-14 14:18:29
您好!您可以补充计提,借:管理费用/制造费用-工资等 贷应付职工薪酬。 借:应付职工薪酬 贷:现金等。
2016-05-13 09:32:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...