送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-10-20 16:56

冲销前期的一笔账 
借:销售费用-800 
贷:应付账款   -800 
这是假定都已结账的情况下的分录。 
如果对于第二笔分录是本月的,直接修改凭证为 
借:应付账款    800 
贷:银行存款   800

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冲销前期的一笔账 借:销售费用-800 贷:应付账款 -800 这是假定都已结账的情况下的分录。 如果对于第二笔分录是本月的,直接修改凭证为 借:应付账款 800 贷:银行存款 800
2017-10-20 16:56:47
冲销X年X月X号凭证 借:销售费用 负数 贷:应付账款 负数
2017-10-20 16:49:35
你好,开发票了需要确认收入,借应收账款带主营业务收入应交税费
2018-10-22 17:40:38
补做账 借方银行贷方主营业务收入 应交税费应交增值税 借方主营业务成本贷方库存商品 需要及时做账 申报税费的
2018-10-22 17:32:59
对方扣钱的时候你给的钱还是从应收款里面扣除的
2019-04-25 11:14:26
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