送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-10-20 16:49

冲销X年X月X号凭证 
借:销售费用   负数 
贷:应付账款   负数

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相关问题讨论
冲销X年X月X号凭证 借:销售费用 负数 贷:应付账款 负数
2017-10-20 16:49:35
冲销前期的一笔账 借:销售费用-800 贷:应付账款 -800 这是假定都已结账的情况下的分录。 如果对于第二笔分录是本月的,直接修改凭证为 借:应付账款 800 贷:银行存款 800
2017-10-20 16:56:47
你好,开发票了需要确认收入,借应收账款带主营业务收入应交税费
2018-10-22 17:40:38
补做账 借方银行贷方主营业务收入 应交税费应交增值税 借方主营业务成本贷方库存商品 需要及时做账 申报税费的
2018-10-22 17:32:59
如果这笔是以前出售的货款收回,之前会确认一个收入,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),收到钱以后做:借:银行存款,贷:应收账款。账才能平。如果你是先收款,以后再发货确认收入,现在是借:银行存款,贷:预收账款
2019-05-05 17:25:27
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