开错发票税率如何申报?
传统的冬日
于2023-02-24 20:09 发布 2144次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-02-24 20:15
开错发票税率申报时,一般有两种方法。
(1)自行申报合计税额:
在未开具正确发票前,企业应根据实际收取的货款金额自行申报有关税款,并凭发票开具时间顺延。
(2)按正确税额补缴:
企业在发票作废后,可根据正确税额补缴税款,以便按正确税率申报缴纳税款。根据不同税类及作废发票情况,补缴税款的计税依据及税率也是不同的。
对于稽查部门对开具错误发票的案件,企业不仅要在规定时限内处理有关税务申报,还要遵守有关税务补缴和补报等法定流程,以确保税收正确缴纳。
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开错发票税率申报时,一般有两种方法。
(1)自行申报合计税额:
在未开具正确发票前,企业应根据实际收取的货款金额自行申报有关税款,并凭发票开具时间顺延。
(2)按正确税额补缴:
企业在发票作废后,可根据正确税额补缴税款,以便按正确税率申报缴纳税款。根据不同税类及作废发票情况,补缴税款的计税依据及税率也是不同的。
对于稽查部门对开具错误发票的案件,企业不仅要在规定时限内处理有关税务申报,还要遵守有关税务补缴和补报等法定流程,以确保税收正确缴纳。
2023-02-24 20:15:39
因纳税人操作失误,导致使用增值税发/票管理新系统开出的发/票税率(征收率)错误,数据已上传且已跨月,导致无法正确申报。如何进行纳税申报?对开错的发/票如何处理? 操作:1、纳税人报告税务机关,按错开的发/票税率(或征收率)和税额进行申报;2、次月开具红字发/票,再开具蓝字发/票;3、如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额。
2017-06-04 21:13:58
劳务*人工费
然后再开上配件的
2022-12-13 16:27:39
你好,你看一下按照错误的能申报吗?先按照错误的来申报,下一个月调整。
2022-07-07 15:44:01
增值税免税企业开具增值税普通发票时误将税率开为17%,发票产生税额,但本月抄税后才发现,已不能作废,增值税将如何申报?发票如何处理?能否按免税申报,发票下月红字冲回?.
2017-07-02 18:24:48
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