对方公司上个月发票开错了,对方这个月红冲了,我把记账联和抵扣联都寄给对方了,这个月对方从新给我开了发票,我怎么做账务处理?增值税怎么报呢?
诙诙
于2017-10-25 12:46 发布 1209次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-10-25 13:32
那我新票从新认证了,进项税款怎么在申报表上填呢?是不是不用管?
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不用管前期的票的处理,直接按收到发票再处理
2017-10-25 13:22:18
你好,红冲这样做分录
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
2019-07-13 14:39:12
你好,申请开具负数发票红冲,然后开具正确的发票
2019-10-22 14:53:31
暂不用做账务处理,等重开的发票到了后再做
2020-04-03 11:10:57
您好,如果需要换开专票的话,分录就是将之前的分录红字处理,然后再重新编制一遍分录。
2020-06-08 15:17:53
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