我们是劳务派遣公司,用工单位把钱打给我们,我们给开差额发票,扣去工资社保,差额才算我们的收入,怎么做账呢
菲童牛宝
于2017-10-25 13:41 发布 768次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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1、根据发票上面注明的金额:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税
2、支付的工资和社保:
借:主营业务成本
借:应交税费-应交增值税
贷:银行存款
2017-10-25 14:15:12
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您好,按差额发票做收入处理,借;现金或者银行存款,或者应收账款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-10-25 13:51:24
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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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你好!
需要分开的
2019-07-12 16:16:07
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劳务派遣公司的会计 用人单位把工资社保转给我们 我们做差额税的话 需要给这些员工做个税么?要的
2020-07-02 11:50:49
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