用友通如何反结帐
余伟彬
于2023-02-27 16:28 发布 527次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-02-27 16:32
使用友通进行反结帐操作,主要分为以下几个步骤:
1. 打开友通软件,进入“系统管理”界面,找到“反结账”操作,点击进入;
2. 在“反结账”界面中选择需要反结账的科目,例如应收账款等;
3. 点击“反结账”按钮,在弹出的“确认反结账”界面中,选择需要反结账的日期;
4. 根据该科目的期初余额,反结账,并填写一些相关的备注信息;
5. 最后,点击“完成”按钮,反结账完成。
拓展知识:反结帐是会计的一种基本操作,它的目的是在会计期间内,在账务登记凭证、报表和凭证核销前,将期初余额科目调整至正确的余额,以保证会计记账准确。
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使用友通进行反结帐操作,主要分为以下几个步骤:
1. 打开友通软件,进入“系统管理”界面,找到“反结账”操作,点击进入;
2. 在“反结账”界面中选择需要反结账的科目,例如应收账款等;
3. 点击“反结账”按钮,在弹出的“确认反结账”界面中,选择需要反结账的日期;
4. 根据该科目的期初余额,反结账,并填写一些相关的备注信息;
5. 最后,点击“完成”按钮,反结账完成。
拓展知识:反结帐是会计的一种基本操作,它的目的是在会计期间内,在账务登记凭证、报表和凭证核销前,将期初余额科目调整至正确的余额,以保证会计记账准确。
2023-02-27 16:32:04
使用友通进行反结帐操作,主要分为以下几个步骤:
1. 打开友通软件,进入“系统管理”界面,找到“反结账”操作,点击进入;
2. 在“反结账”界面中选择需要反结账的科目,例如应收账款等;
3. 点击“反结账”按钮,在弹出的“确认反结账”界面中,选择需要反结账的日期;
4. 根据该科目的期初余额,反结账,并填写一些相关的备注信息;
5. 最后,点击“完成”按钮,反结账完成。
拓展知识:反结帐是会计的一种基本操作,它的目的是在会计期间内,在账务登记凭证、报表和凭证核销前,将期初余额科目调整至正确的余额,以保证会计记账准确。
2023-02-27 16:32:04
您好,总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,
在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl%2BShift%2BF6组合键,再输入账套主管的口令即可
2024-04-21 15:33:37
您好
期末 -结账-选中要反结账的月份ctrl +shift + f6
2019-04-15 11:57:50
在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按Ctrl%2BShift%2BF6]键即可
2020-01-13 16:30:47
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