
用友3如何反结账
答: 用友3反结账是指对已结账的单据进行冲正,从而使账户及时准确地更新记录。用友3反结账的具体操作步骤如下: 1、打开“会计科目”菜单,选择“反结账”选项,进入反结账界面; 2、在反结账界面中,选择要进行反结账的凭证,点击“确定”进行反结账; 3、系统会进行审核,如果审核成功,则反结账成功; 4、反结账成功后,可以在“会计科目”菜单中,查看反结账后的账户及时准确地更新记录。 拓展知识:用友3反结账还可以通过“支票反结账”功能进行反结账,此时需要输入支票号码,以及银行账号,然后点击“确定”按钮,即可完成反结账操作。
用友T3如何反结账
答: 您好,结账界面,,选择最后一个月份,按shift+ctrl+F6反结账,反结账y候,需要反记帐,按ctrl+H
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
用友t6如何反结账
答: 用友T6反结账的方法如下: 1、首先在财务模块中点击“反结账”,进入反结账界面; 2、在反结账界面,选择相应的结账期间,然后点击“结账”; 3、系统会弹出提示框,要求输入反结账记录的摘要信息; 4、输入完摘要信息,点击“确定”,即可完成反结账; 案例: 假设原先一个月的结账日期为2020年2月29日,现因某些原因需要将结账日期改为2020年2月28日,此时就需要对原先2020年2月29日的结账进行反结账操作,操作步骤如上所述: 1、首先在财务模块中点击“反结账”,进入反结账界面; 2、在反结账界面,选择结账期间为2020年2月29日,然后点击“结账”; 3、系统会弹出提示框,要求输入反结账记录的摘要信息,如“2020年2月29日反结账,将结账日期改为2020年2月28日”; 4、输入完摘要信息,点击“确定”,即可完成反结账。

