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青柠

职称会计实务

2023-02-28 11:59

用友3反结账是指对已结账的单据进行冲正,从而使账户及时准确地更新记录。用友3反结账的具体操作步骤如下: 
 
1、打开“会计科目”菜单,选择“反结账”选项,进入反结账界面; 
 
2、在反结账界面中,选择要进行反结账的凭证,点击“确定”进行反结账; 
 
3、系统会进行审核,如果审核成功,则反结账成功; 
 
4、反结账成功后,可以在“会计科目”菜单中,查看反结账后的账户及时准确地更新记录。 
 
拓展知识:用友3反结账还可以通过“支票反结账”功能进行反结账,此时需要输入支票号码,以及银行账号,然后点击“确定”按钮,即可完成反结账操作。

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用友3反结账是指对已结账的单据进行冲正,从而使账户及时准确地更新记录。用友3反结账的具体操作步骤如下: 1、打开“会计科目”菜单,选择“反结账”选项,进入反结账界面; 2、在反结账界面中,选择要进行反结账的凭证,点击“确定”进行反结账; 3、系统会进行审核,如果审核成功,则反结账成功; 4、反结账成功后,可以在“会计科目”菜单中,查看反结账后的账户及时准确地更新记录。 拓展知识:用友3反结账还可以通过“支票反结账”功能进行反结账,此时需要输入支票号码,以及银行账号,然后点击“确定”按钮,即可完成反结账操作。
2023-02-28 11:59:45
您好,结账界面,,选择最后一个月份,按shift+ctrl+F6反结账,反结账y候,需要反记帐,按ctrl+H
2019-03-18 14:04:21
http://jingyan.baidu.com/article/148a1921b9cac24d71c3b10e.html
2017-05-04 10:08:02
用友T6反结账的方法如下: 1、首先在财务模块中点击“反结账”,进入反结账界面; 2、在反结账界面,选择相应的结账期间,然后点击“结账”; 3、系统会弹出提示框,要求输入反结账记录的摘要信息; 4、输入完摘要信息,点击“确定”,即可完成反结账; 案例: 假设原先一个月的结账日期为2020年2月29日,现因某些原因需要将结账日期改为2020年2月28日,此时就需要对原先2020年2月29日的结账进行反结账操作,操作步骤如上所述: 1、首先在财务模块中点击“反结账”,进入反结账界面; 2、在反结账界面,选择结账期间为2020年2月29日,然后点击“结账”; 3、系统会弹出提示框,要求输入反结账记录的摘要信息,如“2020年2月29日反结账,将结账日期改为2020年2月28日”; 4、输入完摘要信息,点击“确定”,即可完成反结账。
2023-02-27 17:47:04
用友U8反记账反结账的处理步骤如下: 1、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证; 2、将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账; 3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存; 4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。 拓展知识: 反结账是指在记账后发现出现问题时,帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下,对记账凭证进行冲销,重新开立凭证,以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误,又能维护原有的结账状态,是一种有效的财务管理方法。
2023-02-28 10:04:39
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