用友t6 出纳管理反结还能改数据吗
孝顺的麦片
于2023-02-27 19:32 发布 269次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-02-27 19:40
用友T6出纳管理反结果是指,在创建出纳付款单之后,出纳主管将对所有相关发票进行核对确认,以防止发生结余、超支或发票遗漏等问题。反结的数据不能被改变,但在反结环节,出纳主管如果发现错误或纰漏,可以进行变更,然后再次确认结果,以确保准确无误。
举个例子,假设一个公司已经完成了出纳付款,但出现了一张漏掉的发票,出纳主管可以在反结环节,继续添加这张发票,以确保准确性。最后,出纳主管可以再次确认结果,以确保所有出纳付款都是准确无误的。
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用友T6出纳管理反结果是指,在创建出纳付款单之后,出纳主管将对所有相关发票进行核对确认,以防止发生结余、超支或发票遗漏等问题。反结的数据不能被改变,但在反结环节,出纳主管如果发现错误或纰漏,可以进行变更,然后再次确认结果,以确保准确无误。
举个例子,假设一个公司已经完成了出纳付款,但出现了一张漏掉的发票,出纳主管可以在反结环节,继续添加这张发票,以确保准确性。最后,出纳主管可以再次确认结果,以确保所有出纳付款都是准确无误的。
2023-02-27 19:40:11
您好,您可以手工修改吗
2020-04-18 16:00:35
1.用友T6出纳管理结转下年的操作非常简单,首先,登录应用程序,进入“出纳日记账”,然后选择“月末结帐”功能,点击“进行结帐”。完成月末结账后,选择“期末结帐”功能,点击“结帐并账套结转”功能。最后,弹出对话框,输入新一期帐套密码,点击“结转”按钮完成帐套结转操作,结转到新的一期帐套中。
拓展知识:账套结转是一种重新结算全部账目和清理所有凭证的财务结算操作,在采用ERP系统的公司,通常每个会计年度末都要做一次账套结转,将上一期财务信息作为会计报表的基础,以便进入下一期的财务管理工作,具备很强的记账历史性。
2023-02-27 11:36:09
用友T6反年结的实现方法如下:
1、在《财务》菜单>《凭证管理》>《凭证处理》>《反年结》中,将所有启用的期间进行反年结。
2、在《财务》菜单>《凭证管理》>《凭证处理》>《期末结转》中,在“凭证类别”中选择“反年结凭证”,选择反年结好的期间,勾选“重新计算期间损益类科目”,点击“处理”,反年结就完成了。
拓展知识:反年结的目的是将结账月份之后的凭证进行结转至下一个会计期间,并对年末结账时尚未清算的科目、余额进行结账处理,以维护企业会计科目的准确性及有效性。
2023-02-28 10:20:33
http://jingyan.baidu.com/article/148a1921b9cac24d71c3b10e.html
2017-05-04 10:08:02
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