用友t6怎么反结账 反记账
执着的宝贝
于2023-02-28 12:11 发布 2450次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-02-28 12:16
反结账(反记账)是指在结账后,再反向进行重新记账,通常用于报表核对。反结账(反记账)大体包含三步:
1、确定结账日期:即从该日期开始,所有在此日期前的业务将反结账,而不再延续先前的业务状态。
2、反结账:对发生在结账日期前的凭证进行倒着记账,即原来的借方变为贷方,贷方变为借方,可使结账前的期初余额相加等于结账后的期末余额。
3、登记期末余额:核对期末余额是否准确,若有差错可以重新登记期末余额。
用友T6软件支持自动反结账,可以在系统中设置结账日期,以及反结账后的期末余额,然后点击反结账按钮,系统会依照输入的结账日期,自动反结账,并反映在报表中。
例子:公司2019年1月31日结账,会计师可以进行反结账,把在该日期前发生的凭证倒着记账,最终得出的期末余额反映在期末报表中,以得出2019年1月31日前财务状况。
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反结账(反记账)是指在结账后,再反向进行重新记账,通常用于报表核对。反结账(反记账)大体包含三步:
1、确定结账日期:即从该日期开始,所有在此日期前的业务将反结账,而不再延续先前的业务状态。
2、反结账:对发生在结账日期前的凭证进行倒着记账,即原来的借方变为贷方,贷方变为借方,可使结账前的期初余额相加等于结账后的期末余额。
3、登记期末余额:核对期末余额是否准确,若有差错可以重新登记期末余额。
用友T6软件支持自动反结账,可以在系统中设置结账日期,以及反结账后的期末余额,然后点击反结账按钮,系统会依照输入的结账日期,自动反结账,并反映在报表中。
例子:公司2019年1月31日结账,会计师可以进行反结账,把在该日期前发生的凭证倒着记账,最终得出的期末余额反映在期末报表中,以得出2019年1月31日前财务状况。
2023-02-28 12:16:10

http://jingyan.baidu.com/article/148a1921b9cac24d71c3b10e.html
2017-05-04 10:08:02

用友T6反结账的方法如下:
1、首先在财务模块中点击“反结账”,进入反结账界面;
2、在反结账界面,选择相应的结账期间,然后点击“结账”;
3、系统会弹出提示框,要求输入反结账记录的摘要信息;
4、输入完摘要信息,点击“确定”,即可完成反结账;
案例:
假设原先一个月的结账日期为2020年2月29日,现因某些原因需要将结账日期改为2020年2月28日,此时就需要对原先2020年2月29日的结账进行反结账操作,操作步骤如上所述:
1、首先在财务模块中点击“反结账”,进入反结账界面;
2、在反结账界面,选择结账期间为2020年2月29日,然后点击“结账”;
3、系统会弹出提示框,要求输入反结账记录的摘要信息,如“2020年2月29日反结账,将结账日期改为2020年2月28日”;
4、输入完摘要信息,点击“确定”,即可完成反结账。
2023-02-27 17:47:04

用友反结账反记账是一个重要的会计处理步骤,它的操作过程如下:
1.从“帐套管理-系统设置-凭证类别设置”中开启“反结账”功能;
2.在“反结账”界面,选择凭证日期,点击“查询”,查询出来的凭证可以结账或反结账;
3.勾选需要反结账的凭证,点击“反结账”按钮,系统会提示需要反记账的凭证并询问是否确认反结账;
4.点击“确定”,系统就会将选中的凭证进行反结账反记账,反结账反记账完成后,就可以进行其他的会计处理;
5.最后,从“帐套管理-系统设置-凭证类别设置”中关闭“反结账”功能。
用友反结账反记账功能可以有效地帮助企业进行会计处理,提高企业财务管理效率。
拓展知识:
用友反结账反记账功能可以用来更新企业财务数据,例如,当企业有报销凭证要进行结账反记账时,可以使用该功能,以便及时更新企业的财务数据,确保企业的财务状态准确反映实际情况。
2023-02-20 19:17:31

1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)
2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。 再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 3、取消审核:以审核人身份进入“凭证管理”--点击反审核-
2015-10-05 07:20:10
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