用友t3软件怎样反结账
紧张的冬日
于2023-02-28 10:58 发布 1962次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-02-28 11:07
用友T3软件反结账是一个将已录入但未结账的凭证批量反结账的处理过程。
反结账操作步骤:
1.登录用友T3软件,进入“凭证管理”模块,选择“反结账”;
2.在反结账界面,系统会根据反结账前的凭证状态自动勾选未结账的凭证;
3.点击“反结账”按钮,系统弹出反结账确认框,确认无误后,系统会自动将勾选的凭证状态变更为已结账;
4.点击“结束”按钮,反结账完成。
举个例子:
公司A有一笔凭证,金额1000元,但由于某种原因,未结账,这时,可以使用用友T3软件的反结账功能,将该凭证反结账,将状态变为已结账。
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用友T3软件反结账是一个将已录入但未结账的凭证批量反结账的处理过程。
反结账操作步骤:
1.登录用友T3软件,进入“凭证管理”模块,选择“反结账”;
2.在反结账界面,系统会根据反结账前的凭证状态自动勾选未结账的凭证;
3.点击“反结账”按钮,系统弹出反结账确认框,确认无误后,系统会自动将勾选的凭证状态变更为已结账;
4.点击“结束”按钮,反结账完成。
举个例子:
公司A有一笔凭证,金额1000元,但由于某种原因,未结账,这时,可以使用用友T3软件的反结账功能,将该凭证反结账,将状态变为已结账。
2023-02-28 11:07:46
你好进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2019-03-07 15:37:22
你好。新年度旧年度是分开的。旧年度帐的账套可以按照平日月份的反结账操作就行。
2019-02-19 22:49:13
在系统管理界面单击帐套,系统自动拖出下级菜单,点击建立就可以建新帐了
2014-09-24 16:32:14
军:
① 取消审核。在文件下重新注册,用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→点击确定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中,“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。
军:
反记帐:总帐—→期末—→对帐(选择需要取消记账的月份)—→按Ctrl%2BH 出现“恢复记帐前状态已被激活” —→点总帐—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可
2021-12-03 17:13:54
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