有个3550000(含税)的购买设备的发票,现在在筹建期,这个是进固定资产的!我应该怎么做账呢?借:固定资产 3034188.03 应交税费-应交增值税515811.97 贷:银行存款3550000 吗?然后摊销的时候只摊销不含税的固定资产吗?
初晓
于2017-10-26 16:40 发布 876次浏览
- 送心意
姚老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
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是这样的账务处理。摊销也只摊销不含税的固定资产,因为进项税额可以抵扣,不计入资产成本。
2017-10-26 17:12:47
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我这边是按不含税的价格交,借固定资产贷,银行存款。
2019-12-16 10:14:51
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你好,这个固定资产的发票有认证抵扣吗?
2020-04-15 20:44:02
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你好,需要先冲销之前暂估的分录,然后根据发票做购进固定资产分录
2018-06-30 09:08:12
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借固定资产
应交税费应交增值税进项
贷应付账款
借应付账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项,
借主营业务成本贷库存商品。
2022-04-07 09:04:48
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