买卖合同印花税怎么做账 问
你好,这个借税金及附加贷,应交税费,应交印花税。 然后交的时候,借,应交税费,应交印花税贷,银行存款。 答
找郭老师,有问题要问 问
在的具体的什么问题? 答
请问财务报表、税务申报表和账本全部订在一起是 问
请问有没有强制要求财务报表、税务申报表和账本不能放在一起吗?有这方面的规定吗? 答
老师:我们应收账款是5000元,开出去的发票也是5000 问
老师:现金折扣冲减收入,是吧 答
如果账不平怎么调账,都需要查哪些表?需要怎么查原 问
你好,你是说的资产负债表不平,是吗?还是哪一个站不平? 答

用友软件结账完毕,如何再反结账
答: 您好 结账界面ctrl+shift+f6反结账 对账界面ctrl+h恢复记账前状态,
用友T6财务软件如何反结帐
答: 您好 期末 -结账-选中要反结账的月份ctrl +shift + f6
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
用友软件怎么反结账和反记账
答: 用友软件反结账和反记账的步骤如下: 一、反结账: 1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反结账”功能; 2、在金额栏中输入反结账金额,点击“审核”按钮; 3、核算单位审核通过后,点击“反结账”按钮,系统提示反结账成功; 4、在“凭证处理”中,查询反结账凭证,确认反结账凭证的正确性。 二、反记账: 1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反记账”功能; 2、在凭证查询中,查询待反记账的凭证,点击复选框,勾选待反记账的凭证; 3、点击“审核”按钮,核算单位确认后,点击“反记账”按钮; 4、在“凭证处理”中,查询反记账凭证,确认反记账凭证的正确性。 另外,在使用用友软件进行反结账和反记账时,应注意以下几点: 1、应根据企业的会计制度和会计政策,合理使用反结账和反记账功能; 2、应遵守会计相关法律法规,进行合法反结账和反记账; 3、确保反结账和反记账凭证的准确性和完整性; 4、对于反结账和反记账后,应及时进行源单作废处理; 5、及时完成反结账和反记账后的账目核查工作。


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2019-03-13 11:03
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