老师好,我预缴增值税,借:应交税费-预缴增值税,贷:银行 问
您好,期末如有应交税款就进行结转,没有的情况下就那么放着就行。 答
老师,想问下我朋友给我的工资卡转了10万,从我这用 问
同学,你好 证明不了。你这个10万不是工资,不是分红,又不缴税,提供不了税后收入 答
老师好,请问,为客户开发的小程序等软件和小程序等, 问
可以直接开成技术服务费,6%税率 答
老师请问注册会计师证满70岁还能用吗? 问
你好,注册会计师证满70岁还能用。 答
老师收入是50万,那费用大约花多少不算超?这个比例 问
同学你好 这个没有固定比例 计算是费用科目除以不含税收入 答
你好,老师,我想问个事,我们公司的车出了事故,理赔没有谈拢,然后我们自己先把维修费打给修车的地方了,然后跟别人打官司,保险公司又把维修费打到我们公账了,这个我们先打给修车行的费用怎么做账,保险公司打给我们的钱怎么做账
答: 对于您所提出的这个问题,我们建议您先把保险公司打给公司的理赔款存入公司银行账户,然后在财务系统中新建一个科目,比如“索赔收入”,登记凭证时,科目应该是“往来款-应收账款”,借方金额为索赔款的金额,贷方科目为“现金”,贷方金额为索赔款的金额。关于先打给修车行的费用,您可以先把修车行的费用存入公司银行账户,在财务系统中新建一个科目,比如“修理费”,登记凭证时,科目应该是“现金”,借方金额为修理费的金额,贷方科目为“往来款-应付账款”,贷方金额为修理费的金额。最后,您还需要在财务系统中做一次结转,把应收款和应付款的金额结转到财务结账的“往来款-账款余额”科目上。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问,保险公司给我们打钱理赔车险,然后我们再给修车行打款,然后修车行给我们开了专票,我该怎么做账
答: 你好 修车款和保险公司的理赔款金额有差异吗
老师,你好!问一下公司的车别刮伤,对方全责,对方走保险,我们的车在4s店维修后,全责方保险公司打款维修费到我们公司账户,然后我们公司账户打款给修车的4s店,请问我要怎么写分录?
公司的车子出了车祸,然后拿去维修,保险公司说先让我们自己垫付修车费。现在老板要从公账上面把修车费用打给修理厂。这个账我应该怎么处理呀?需要些什么凭证呢?
我们是4S店,客户的汽车我们去外面修理了垫付了费用然后维修店给我们开了发票,后期保险公司把钱打给了我们,我们给保险公司开了专票。支付跟收到的钱账务怎么处理?
公司的车处理事故,员工先垫付给修车厂1万,修车厂开给保险公司票 ,保险公司给我们打款1万,然后员工来报销1万的修车费,怎么做账啊