送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-01 12:58

根据抵账协议,我们单位应该进行如下记账。 
1、将900万的房屋价值记入应收账款,该笔款项对应的客户为抵货款的其他单位。 
2、将160万的货款收入记入应收账款,其对应的客户为我们单位。 
3、将740万的货款记入应付账款,其对应的客户为抵货款的其他单位。 
 
因此,我们单位记账时必须将上述三项费用分开记账,以准确反映各方的应收/应付情况。

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根据抵账协议,我们单位应该进行如下记账。 1、将900万的房屋价值记入应收账款,该笔款项对应的客户为抵货款的其他单位。 2、将160万的货款收入记入应收账款,其对应的客户为我们单位。 3、将740万的货款记入应付账款,其对应的客户为抵货款的其他单位。 因此,我们单位记账时必须将上述三项费用分开记账,以准确反映各方的应收/应付情况。
2023-03-01 12:58:33
你好,这个计入营业外支出
2019-04-24 11:57:56
需要,你们也需要开租赁发票,对方需要给你们开安装发票才可以。
2018-11-16 16:14:28
您好,您收到这台车时借固定资产贷,者应收账款,您再把这台车丁出去时做固定资产清理的分录,然后抵应付账款,
2020-07-06 13:11:07
借;应付账款 累计折旧 营业外支出 贷;固定资产 营业外收入
2016-04-13 11:18:08
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