比如预付款是在2月份支付的,10月份收到了专用发票,但是先不做账也不去认证发票,请问要在本年度内入到成本或者费用里面去,还是可以等到明年再入账呢?
财务猿
于2017-10-30 15:11 发布 643次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-30 15:12
您好!当然要在本年做了。
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您好!当然要在本年做了。
2017-10-30 15:12:22
你好!你要抵扣就要认证
2017-10-23 14:42:17
你好,你们没有收到发票原件就暂时不处理
2019-12-05 15:09:40
超过进项发票抵扣时间了吗
2018-11-30 10:56:25
你好,可以这么做的,你知道业务的情况下可以的。
2021-06-29 11:31:56
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财务猿 追问
2017-10-30 15:16
宋生老师 解答
2017-10-30 15:17