送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-31 17:03

借;应付账款  贷;银行存款  9350

左岸 追问

2017-10-31 17:05

那应付账款最后是借:赤字900吗老师

邹老师 解答

2017-10-31 17:05

你好,你需要把之前900没有做账的分录补上的

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相关问题讨论
借;应付账款 贷;银行存款 9350
2017-10-31 17:03:27
直接在他们做账的基础上进行更改就行了。不然重做一遍,因为税表已确定。只能在本期进行更正处理
2017-07-31 11:27:20
这个数据直接计入”管理费用——其他“处理平账,把账冲平 借:管理费用——其他 -0.02 贷:应付账款——XX公司 -0.02
2017-05-27 12:02:39
你好,清单是在开票系统打印出来的才可以的
2019-10-14 11:16:02
可以定义为往来单位,或被投资单位
2021-08-05 12:12:56
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