我想请问一下,我们欠供应商8450元,这个账上有的,但是还有900元没有做账,昨天我付了9350元给他们,请问这个账该怎么做呢? 系统上该怎么平掉呢?
左岸
于2017-10-31 17:02 发布 706次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-31 17:03
借;应付账款 贷;银行存款 9350
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借;应付账款 贷;银行存款 9350
2017-10-31 17:03:27

直接在他们做账的基础上进行更改就行了。不然重做一遍,因为税表已确定。只能在本期进行更正处理
2017-07-31 11:27:20

这个数据直接计入”管理费用——其他“处理平账,把账冲平
借:管理费用——其他 -0.02
贷:应付账款——XX公司 -0.02
2017-05-27 12:02:39

你好,清单是在开票系统打印出来的才可以的
2019-10-14 11:16:02

这个入库单是自己内部使用的,你们那边还需要给吗,那这个证明你们收货了,
2020-07-20 17:55:46
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左岸 追问
2017-10-31 17:05
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2017-10-31 17:05