我们是免抵退企业 在今年8月份把别家公司出口看成是自己的错开了发票,我在9月份调整 借:主营业务成本(负数) 贷:进项税额转出(负数) 但进项税转出期未有余额这正确吗
会计
于2017-11-01 15:38 发布 653次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,此问题已经给予回复
2017-11-01 15:54:48

请问你当时开的发票应该是普通发票,没有税额的吧?
现在你开局红字发票,再做一一笔与当时相反的分录。
2017-11-02 09:04:23

进项税转出期末有余额是可以的
2017-11-02 09:08:21

你好,需要先计入原材料,领用了计入工程施工的,然后转为成本
2017-11-14 16:27:13

你好 做借 主营业务成本 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-05-08 09:41:25
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