我们承包了学校食堂 ,发现前任会计把应付学校的水费,电费做在了负债下面的预提费用科目,月底的时候做一笔 借:营业费用-水电费 贷:预提费用-水电费。这样做行不行,我的想法就是月底查表后,做一笔 借:营业费用—水电费 贷:其他应付款-学校水电费。哪样合理些
浅浅笑儿
于2017-11-01 16:50 发布 745次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,没有预提费用科目了,你可以计入其他应付款核算
2017-11-01 16:53:19

可以的,预提费用也是负债科目,只是企业会计准则删掉此科目了。
2018-04-06 11:49:24

你好 是的。
2017-05-22 12:48:48

你好,收到发票应当是冲销上个月分录
借;其他应付款~ 某某公司 贷;制造费用~水电费
然后根据发票 借:制造费用~水电费 应交税费~应交增值税 贷:银行存款
2018-10-07 15:51:33

你好,把之前的应付贷方发生额或者余额转到 借应付 贷预付
2020-01-12 19:57:31
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