老师,我们是物业公司,去年收客户的供暖费多收了,今年要退给客户,这个怎么做账呀,发票也已经给客户来过了,今年退款的话,发票怎么处理
王丽
于2017-11-03 08:41 发布 667次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,开红字发票处理就行,之后再退款。
2017-11-03 09:01:11
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同学你好
直接原分录负数红冲
2022-01-06 15:56:44
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您好
请问开具的是普票还是专票
2019-05-09 10:02:08
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你好!你去年入账了吗
是什么业务的发票?
2024-07-09 18:23:08
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发票不要退回啊,发生退货你们就开红字发票就可以
2019-05-09 10:41:13
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