老师请问预付房租9万 发票开的18万 尾款23年6月支付 这笔分录怎么写?
无情的棒棒糖
于2023-03-03 17:04 发布 265次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-03 17:09
应收房租:
借 应收账款 90000
贷 银行存款 90000
发票开具:
借 银行存款 180000
贷 应收账款 180000
尾款支付:
借 银行存款 90000
贷 应收账款 90000
拓展知识:在记账时,应收账款是借方,因为收到货款和收到贷款后,都增加资产,属于账户借方;应付账款是贷方,因为当货款付出和贷款支出时,都减少资产,属于账户贷方。
相关问题讨论
支付的时候,借:预付账款 贷:银行存款
发票到了的时候,冲减暂估的租金,然后按发票入账,借:管理费用 贷:预付账款
2019-03-22 15:06:40
收到发票,付租金时
借:预付账款
应交税费~应交增值税~销项税额(如果可以抵扣的话)
贷:银行存款
每月分摊租金
借:X费用
贷:预付账款
2019-01-12 15:53:25
你好,您发票是22年,1月吧,开一年发票么,
2022-01-07 23:02:51
借;预付账款 贷;银行存款
借;待摊费用 贷;预付账款
2017-12-08 09:30:37
你好 你应该是做费用 汇算调整了 是的 你应该做费用的 没发票就调整
2020-05-20 12:40:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息