老师,如果有进项税额本月不想抵扣,就先不勾选认证,这种情况,入账的流程是什么呢?是发票到的时候正常按照 借:应交税费-应交增值税(进行税额),然后月底算税的时候,不想抵扣这笔了,再把进项冲了,分录再改成待认证进项税额吗?
妮妮????幻起幻灭????
于2023-03-04 12:39 发布 332次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-03-04 12:45
您好
入账当月不能确定是否勾选认证么?
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你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01

同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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