老师好,股东投资款实缴比认缴多了500元,可以直接从 问
转账用途可以写退多缴投资款吗 答
1-2月份原材料加工成库存商品写的分录是借:库存商 问
库存商品是对的 但是第1季度的报税已经报了呀 答
老师,生产企业,出口金属制品。出口报关单中,有些商 问
关单中跨大类商品不申请退税按内销申报增值税,这种做法正确。 对于不申请退税的条目,若申报数据未正式提交或已提交但未核准,可分别通过直接撤销或申请撤回申报数据的方式,重新申报不含该条目的退税数据;同时,要在增值税纳税申报表中按视同内销进行相应申报,以处理好 “待退税明细” 中的相关条目。 答
请问老师,选项B怎么理解呢? 问
他的意思就是说这个汇兑的差异不计入资本化的金额。 答
老师 你好,建筑安装工程有限公司的 工程打工的工 问
你好,是你们自己公司的员工吗? 答

小规模购买客户礼品花费10000元,给的是手撕发票,全部赠送完毕。借:销售费用宣传费10300,贷主营业务收入1万,应交税费增值税300,这样对吗?还是借销售费用10000,贷主营业务收入 9709应缴税费增值税291?哪个分录是对的?
答: 借:销售费用——招待费10000,贷:银行存款10000
小规模购买客户礼品花费10000元,给的是手撕发票,全部赠送完毕。借:销售费用宣传费10300,贷主营业务收入1万,应交税费增值税300,这样对吗?还是借销售费用10000,贷主营业务收入 9709应缴税费增值税291?哪个分录是对的?
答: 借:销售费用——招待费10000,贷:银行存款10000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小规模销售收入10000不含税,借 应收账款10300 贷 收入主营业务10300 借 应交税费-应交增值税 300 贷 应交税费-应交增值税300,是写分录的吗?
答: 借 应收账款10300 贷 主营业务收入10000 应交税费-应交增值税 300

