送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-11-05 00:13

您好,建议,超市的主营业务收入分录,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税-17%,或者应交税费-应交增值税-销项税-11%

叶石娇 追问

2017-11-05 00:34

如果蔬菜类未申请减免增值税,可以按你这个分录做。如果申请了减免,单独核算主营业务收入_蔬菜类收入,这时又怎么做分录?如果减免没办下来,等的免税商品是普票,又该如何抵扣?

叶石娇 追问

2017-11-05 00:36

没办下来减免,我的销项蔬菜蛋肉这一部分是11。但是收到的发票是免税的普票,我如何抵扣?

王雁鸣老师 解答

2017-11-05 01:18

您好,可以的。如果减免的,直接把收款全额记入主营业务收入_蔬菜类收入,不计算增值税。如果减免没办下来,要让对方到税务局代开普通发票,代免税商品字样的发票,可以直接按11%抵扣处理。

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您好,建议,超市的主营业务收入分录,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税-17%,或者应交税费-应交增值税-销项税-11%
2017-11-05 00:13:35
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
借:银行存款 贷:主营业务收入(用转化为不含税的吗) 贷:应交增值税--销项税 借:应交增值税--减免税(和上面的销项税相等吗) 贷:营业外收入--减免税收入 是的,您的这个处理是正确的
2019-04-28 09:44:54
你好,应交税费――应交增值税二级科目就可以其他的分录是这样的 如果季度末免增值税的,在季度末将减免的做借应交税费――应交增值税 贷营业外收入
2020-01-01 11:23:03
个人觉得都不对 可以把减免的税款直接计入营业外收入-增值税减免
2015-10-14 18:35:43
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