从4月份开始才做内账,4月份前的不做,那现在有一笔货款是3月份已付定金的,4月份支付尾款,5月份收到货,这情况下怎么做分录
毀若亦 ♡
于2023-03-06 14:16 发布 414次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
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3月份:应收账款(付定金)借:xx;银行存款贷:xx。
4月份:应收账款(支付尾款)借:xx;银行存款贷:xx。
5月份:库存商品借:xx;应付账款贷:xx。
2023-03-06 14:32:46
把付定金的分录都补做一下
2022-05-25 14:35:16
三月没有确认收入吗?
2019-05-15 15:02:53
你好 固定资产在3月入账 4月折旧
2020-04-06 09:08:51
同学,你好,
4月份的分录
借:应收账款
预收账款
贷:主营业务收入
应交税费应交增值税
5月分录
借银行存款
贷:应收账款
(或者不用应收账款全部用预收也可以)
2021-07-09 17:41:19
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