我公司9月份还是小规模纳税人,9月份有8万的销售未开票,10月补开9月份8万发票。10月份申报增值税的时候已经申报了7-9月的税金(包含10月补开9月发票的一起申报缴税了。)10月我公司更成一般纳税人,10月未开票(10月就补开9月发票一张)。现在11月了,要怎么申报
A~梅子
于2017-11-06 14:32 发布 620次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-11-06 14:36
您好,这个应该直接按开发票金额的税金,扣除进项发票的税金,来交税了。所以说,实际操作中一般按开发票来确认收入和申报税的。如果不想交税的话,申请税务局专管员,看怎么申报吧,谢谢。
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您好,这个应该直接按开发票金额的税金,扣除进项发票的税金,来交税了。所以说,实际操作中一般按开发票来确认收入和申报税的。如果不想交税的话,申请税务局专管员,看怎么申报吧,谢谢。
2017-11-06 14:36:25
请把小规模的税申报了,然后按一般纳税人的申报。
2023-10-27 15:54:28
可以的,要冲减9月已经申报的收入的
2019-11-05 09:44:57
是的 在未开票收入里面填写负数
2019-11-05 09:37:42
你好,可以的
自己申报不了去税务局报
2019-10-19 21:52:01
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