老师,我们公司付给员工的劳动促裁履行款,这个怎么 问
仲裁支付的工资正常按工资申报,离职补偿按辞退一次性补偿申报 答
您好,一般纳税人收到进项3%专票后,当期入成本,未付 问
一般纳税人收到进项3%专票后,当期入成本,未付款,可以抵扣。 答
公司分销售和服务两主营业务,管理部门因为某项服 问
这个计入管理费用科目。 答
我公司为一般纳税人,使用小企业会计准则。2024.10 问
借:银行存款36万 贷:其他业务收入36万 答
车船税,5月购买,假如是300元,按年申报时,应申报金额 问
您好,如果车船税是按年征收的,但车辆是在年中某个月购买的,那么只需要支付该年度剩余月份的比例。 答

房地产行业,9月开了一张9万的票,10月因金额更改,把这张票冲红了,开了5万的票,且当月没有其他收入。10月份申报时交了开具9万发票的税,11月份申报时如何申报10月份的数据?因为10月销售额显示负数4万
答: 你好,销售红字是不能申报成功的,需要到税务大厅申报才可以
4月份开具了10万元的发票,5月冲红了4月份的10万发票就是负数10万发票,且又开具了一份3万的发票,申报印花税时我应该申报3万还是因为有负数就按0申报呢?下次再开具这10万我应该怎样申报呢?
答: 你好!你应该申报3万了。下次再开10万的时候,印花税不用再申报了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我公司9月份还是小规模纳税人,9月份有8万的销售未开票,10月补开9月份8万发票。10月份申报增值税的时候已经申报了7-9月的税金(包含10月补开9月发票的一起申报缴税了。)10月我公司更成一般纳税人,10月未开票(10月就补开9月发票一张)。现在11月了,要怎么申报
答: 您好,这个应该直接按开发票金额的税金,扣除进项发票的税金,来交税了。所以说,实际操作中一般按开发票来确认收入和申报税的。如果不想交税的话,申请税务局专管员,看怎么申报吧,谢谢。
4月份给客户开的票,11%税率的10万,5月份发现金额开多了,应该是9万,客户申请重开,五月就冲红重开了,开了11点的9万元。这个情况我申报5月增值税如何处理?
10月份红冲了9月份的发票,10月份未开具发票,10月份报税,去税局按负数申报的,现在11月份申报税,该怎么申报,我的销项怎么抵扣
老师,9月份开了红字信息表,但销售方9月份没有开负数发票,要在10月份才开具负数发票给我们,请问申报9月份的增值税时,此张发票要不要作进项税额转出?
老师,我们公司10月份由小规模纳税人申请一般纳税人,11月份生效。在9月份开了一张普票,在10月份需要红冲。但是10月份未开其他发票,那么等11月份申报时该如何申报?


一切随缘11 追问
2018-10-28 22:15
徐阿富老师 解答
2018-10-28 22:16
一切随缘11 追问
2018-10-29 09:58
徐阿富老师 解答
2018-10-29 09:59