房地产行业,9月开了一张9万的票,10月因金额更改,把这张票冲红了,开了5万的票,且当月没有其他收入。10月份申报时交了开具9万发票的税,11月份申报时如何申报10月份的数据?因为10月销售额显示负数4万
一切随缘11
于2018-10-28 21:25 发布 898次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-10-28 21:27
你好,销售红字是不能申报成功的,需要到税务大厅申报才可以
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你好,销售红字是不能申报成功的,需要到税务大厅申报才可以
2018-10-28 21:27:04
你好!你应该申报3万了。下次再开10万的时候,印花税不用再申报了
2019-06-11 11:42:40
您好,如果自己填写,是不行的。只能找税务局去处理了。
2016-12-30 19:23:52
您好,这个应该直接按开发票金额的税金,扣除进项发票的税金,来交税了。所以说,实际操作中一般按开发票来确认收入和申报税的。如果不想交税的话,申请税务局专管员,看怎么申报吧,谢谢。
2017-11-06 14:36:25
你好,10月份申报9月份的时候按正数减去负数发票申报
2017-09-14 11:39:31
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