- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-07 09:32
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
相关问题讨论
1、红字发票:
借:银行存款 8000
贷:管理费用 8000
2、蓝字发票:
借:管理费用 6000
贷:银行存款 6000
2018-07-09 17:20:58
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-11-07 09:32:34
您好,计提时,借;管理费用等科目,贷;应付账款-暂估费用款。收到发票时,借;管理费用等科目,负数,贷;应付账款-暂估费用款,负数。同时,借:管理费用等科目,贷:现金或者银行存款。
2018-03-16 09:35:27
你这里18年的处理是没问题的,之前的准则是收付实现制
所以你这里是现在起
借,银行存款
贷,其他应付款项
借,资金结存
贷,其他债务收入
2020-01-03 12:25:28
借原材料 负数 贷应付账款 负数,按发票做借原材料进项税额 贷应付账款
2020-02-16 10:11:41
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大宝 追问
2017-11-07 09:36
邹老师 解答
2017-11-07 09:39