送心意

老王老师

职称,中级会计师

2017-11-11 16:59

您好,差额纳税人,开发票时,按扣除成本后的差额部分计算增值税,比如收款100元,付出可扣除的成本是80元,那么开发票时,开税额是20*增值税率/(1+增值税率)。价款=100-税额。报税时一样的处理。销售可以抵扣进项税的。

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您好,差额纳税人,开发票时,按扣除成本后的差额部分计算增值税,比如收款100元,付出可扣除的成本是80元,那么开发票时,开税额是20*增值税率/(1+增值税率)。价款=100-税额。报税时一样的处理。销售可以抵扣进项税的。
2017-11-11 16:59:08
您好 一般纳税人开设备安装应该是9%啊 开票了需要进项抵扣发票抵扣 进项13%的发票可以抵扣
2022-02-22 20:01:28
学员您好,您的问题具体是什么?有截图吗?
2023-03-15 12:46:12
你好同学。小规模纳税人收到进项票不能抵扣。
2021-06-24 18:58:42
你好,可以用进项专用发票的税额抵扣销项普通发票的税额的 进项大于>销项的情况下,不需要缴纳增值税的
2019-05-17 17:36:13
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