因为7月购进库存商品,10月发现税率错了,7月已经进项抵扣了,购买方10月份开了红字发票信息表,购买方10月份怎么做进项转出的会计分录?销售方10月份已经开具红字发票,并开具了一张正确的蓝字发票,怎么做账?
绿叶
于2017-11-07 21:26 发布 875次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-07 21:29
你好,进项税额转出是
借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
10月份开具负数发票,做购进相反分录
蓝字发票做购进处理就是了
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你好,进项税额转出是
借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
10月份开具负数发票,做购进相反分录
蓝字发票做购进处理就是了
2017-11-07 21:29:02
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需要做进项税额转出,9月申报所属期8月需要做进项税额转出,这个你申报的时候系统就会自动转出了填写20栏, 你删除话,会比对不通过
2020-09-05 09:50:06
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你好,要对10月份得问题发票做进项税转出
2020-12-04 15:00:24
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你好!
10月份做进项税额转出
2019-10-10 18:39:20
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如果是当月申请开具红字发票信息表,并且是在单月收到红字发票的话,可以等到取得红字发票时做分录处理。
分录就是之前采购分录的红字分录。
2019-03-25 09:57:19
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