送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-11-08 14:29

1、分录里面的待摊费用应该换成预付账款。宿舍楼的分录错误,正确分录如下: 
借:管理费用 
贷:应付职工薪酬-福利费 
借:应付职工薪酬-福利费 
贷:预付账款 
2、没有产出车间发生的房租也需要计入制造费用科目。

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1、分录里面的待摊费用应该换成预付账款。宿舍楼的分录错误,正确分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:预付账款 2、没有产出车间发生的房租也需要计入制造费用科目。
2017-11-08 14:29:34
11月份做:借 管理费用-房租费 贷 :预付账款-房租费 待摊费用科目现在不用了
2016-12-19 14:45:30
借其他应收款 -A2 B 3 C 5 贷待摊费用-房租10
2019-07-30 10:37:08
是的啊
2017-12-28 14:31:20
您好 没有收到发票计提的时候 贷方用其他应付款—暂估其他应付款—房东比较妥当
2019-03-08 16:17:15
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