转给法人的一笔费用,是用来发员工工资的,怎么做账
无语的蜗牛
于2023-03-10 15:15 发布 823次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
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你需要把转给法人的费用分别录入到应付账款和主营业务成本两个科目里。如果是用来发员工工资,你还需要在发放工资科目里录入该笔费用。
2023-03-10 15:28:48

首先,你需要联系老板,确认多打的钱是否是故意的。如果是故意的,你可以将多打的钱作为费用记入账户,并在账户中扣除相应的金额。如果不是故意的,你可以将多打的钱作为费用记入账户,并将多打的钱退还给员工。
2023-03-08 14:41:02

您好!借隐含存款 贷其他应付款
2017-05-03 15:17:29

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

您好,写作付款用途问题不大的
2019-11-25 14:13:27
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