送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-11 10:53

你好,是对的,冲销之前计入管理费用的金额就是了

追问

2017-11-11 11:07

老师  我做的是手工帐14栏明细账    那在账本上登记的时候 直接在贷方登记   后面呢 记录在对应明细科目的金额

邹老师 解答

2017-11-11 11:09

你好,你做负数分录,登记在管理费用的贷方就是了 
你之前计入管理费用什么明细,退回就计入这个明细贷方就是

追问

2017-11-11 11:20

我做的分录是 借管理费用 袋 现金 现在退钱之后 我做了一个 借现金 袋管理费用      加入对应的是福利费  那在贷方填写完金额之后 在对应的明细科目后面是红红字填写  还是写个负数

邹老师 解答

2017-11-11 11:21

你好,明细科目是贷方正数,或借方负数

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相关问题讨论
可以的
2017-04-28 15:33:33
您好 请问收到加油费专票现金支付么
2020-02-04 14:33:25
 合并财务报表中现金结算股份支付的处理应为:   借:管理费用   贷:应付职工薪酬
2019-10-09 15:16:19
你好,是对的,冲销之前计入管理费用的金额就是了
2017-11-11 10:53:34
你好!借管理费用-保险费 贷应付职工薪酬=非货币性福利 然后借应付职工薪酬=非货币性福利 贷银行存款
2017-09-05 10:39:55
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