
去年购买税控盘及年服务费989元,开的普票,做的管理费用—办公费,一直到今年公司都不需要交增值税,所以也没扣减增值税,这个月需要缴纳增值税了,那这个989元我可以在这个月扣减吗?如果能这个月扣减分录怎么做?
答: 你好,当时有备案了没?有就可以抵减
开票软件年服务费可在增值税应纳税额中全额抵减,故由管理费用转入应交税费—应交增值税—减免税款科目。借;管理费用 (红字)和贷:管理费用 有什么区别?
答: 借;管理费用 (红字)和贷:管理费用 两者都是一样的,都是使得管理费用减少
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1.为什么管理费用要用负数?入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
答: 你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了


云端1 追问
2017-11-11 14:04
吴月柳 解答
2017-11-11 14:05
云端1 追问
2017-11-11 14:12
吴月柳 解答
2017-11-11 14:12
云端1 追问
2017-11-11 14:18
吴月柳 解答
2017-11-11 15:53