送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-11 16:41

你好,你收取的是什么?你销售给他吗?还是怎么了?

少儿 追问

2023-03-11 16:43

最终是销售给他的,收他的款的时候,借:银存,代:其他应付款

郭老师 解答

2023-03-11 16:46

你好,那
借其他应付款
贷主营业务收入,
应交税费,应该最终做这个。

少儿 追问

2023-03-11 17:30

意思是最后要做一笔转入营业收入?

郭老师 解答

2023-03-11 17:30

对的,是的,是这么做的,然后做一个结转成本。

少儿 追问

2023-03-11 17:33

如果他收材料的时候,
借:材料,
贷:应付账款,
付材料商的时候
借:其他应付款,
贷:银存,
那收第三方钱的时候:
借:银存,
贷:其他应付款,
这老是感觉这分录有问题

郭老师 解答

2023-03-11 17:38

你好,付给供应商的时候,你应该是借应付账款贷银行存款
然后收到第三方的钱,你就是把材料给他了吧

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