建设单位发放工程款20万,替甲分包扣回代垫垃圾费。甲分包工程款10万,前期甲分包替乙分包代垫垃圾费1000元。乙分包工程款10万。(内账) 分录如下借 工程成本~乙 100000 贷 应付账款~乙 100000 发放时借 应付账款~乙 100000 贷 银行存款 99000 其他应付款~甲 1000 甲分包收回代垫垃圾费1000元分录如下 借 其他应付款~甲 1000 贷 银行存款 1000 以上是属于建设单位做的分录,老师看你看下分录是否正确
标致的小伙
于2021-01-04 17:50 发布 614次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-01-04 19:28
你这里处理没有问题啊,处理都是正确的呀。
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你这里处理没有问题啊,处理都是正确的呀。
2021-01-04 19:28:30
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您好!是的,转款进来代为支付相关款项,内账科目是记借:银行存款 贷:其他应付款—XX公司—XX项目。
2021-03-03 15:44:07
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您好!首先搞清楚差额是不是就是存到其他银行里面的,如果是的话内帐可以冲,但是要在摘要上面写明是存到其他银行上面去了。
2016-08-17 09:23:23
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现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-06-27 20:14:06
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是的可以按你这个做没问题
2019-03-05 15:48:46
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标致的小伙 追问
2021-01-04 19:29
陈诗晗老师 解答
2021-01-04 20:55