公司收到一笔专项应付款用于技术研究,我的理解是,收到时借:银行存款 贷:专项应付款 购买材料用于研究时借:研发支出 贷:现金/银行 研究完成形成无形资产时借:无形资产 贷:研发支出 未形成时借:专项应付款 贷:研发支出 是不是这样的?还有一个不懂的问题是形成的话,专项应付款怎么做平?
木槿
于2017-11-12 10:26 发布 1282次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-11-12 10:31
第一笔分录,借:银行存款,贷:营业外收入,营业外收入转本年利润
相关问题讨论
第一笔分录,借:银行存款,贷:营业外收入,营业外收入转本年利润
2017-11-12 10:31:06
对的,你处理是正确的
2017-11-13 16:38:43
您好,如果想平衡的话,借;管理费用,负数,借;专项应付款,正数。
2017-11-11 16:01:41
对的啊
2017-12-05 09:19:53
借;专项应付款 贷;营业外收入或递延收益
2017-01-20 15:46:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
木槿 追问
2017-11-12 10:34
李爱文老师 解答
2017-11-12 12:20
木槿 追问
2017-11-12 15:38
李爱文老师 解答
2017-11-13 11:24
木槿 追问
2017-11-13 16:11
李爱文老师 解答
2017-11-13 17:23