去年有2张票未入账,现在想入账,是调整2024年12月报 问
你好,这个汇算清缴和年度报表上面有就可以了。 答
老师,公司外购的集装箱一部分是卖,一部分后面用于 问
出租的转入固定资产,如果只是临时出租就不需要 答
老师请教一下,我们是一个拍卖公司,现在有这么个情 问
同学,你好 公户这笔钱怎么给私户 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 答
老师,请问 小规模咨询公司 成本怎么结转 问
你好,这个一般是把直接对应的人工做成本。 答
老师,你好!我司用公账报销开门红利每人200元,其中20 问
你好,这200应该按照偶然所得给他申报。 答

能不能帮我看一下我的处理对不对,我公司收到专项资金用于自主研发时,借:银行存款 贷:专项应付款 购买材料用于研究时借:研发支出—专项/自筹 贷:现金/银行 研究完成形成无形资产时借:无形资产 贷:研发支出 同时审计后借:专项应付款 贷:资本公积 未形成时借:专项应付款 贷:研发支出 这样对吗? 因为科技型企业申请评定每年要有一定比列的研发支出要体现出来,这样对不对?
答: 对的啊
我公司收到专项资金用于研发时,借:银行存款 贷:专项应付款 购买材料用于研究时借:研发支出 贷:现金/银行 研究完成形成无形资产时借:无形资产 贷:研发支出 同时审计后借:专项应付款 贷:资本公积 未形成时借:专项应付款 贷:研发支出 这样对吗?因为科技型企业申请评定每年要有一定比列的研发支出要体现出来,这样对不对?
答: 对的,你处理是正确的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,收到省科技局一笔30万的专款用于研发项目,1收到款时借:银行存款,贷:专项应付款,2.发生研发支出:借:研发支出,贷:银行存款。项目完成,研发转为固定资产货无形资产时,借:固定资产30万,或无形资产30万,贷:研发支出30万,同时结转专项应付款,借:专项应付款,贷:资本公积,老师,思路是这样吗
答: 一般计入营业外收入或递延收益核算,而不通过资本公积核算

